用友反记账的实务操作是怎样的?

用友反记账的实务操作是怎样的?

财务知识admin2022-06-02 3:30:07497A+A-

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用友反记账的实务操作是怎样的?

第一,取消记账,要是通版本的话,点上面横栏的总账—期末—对账;按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活;点确定—退出;

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第二,还是横栏的总账—凭证—恢复记账前状态;然后选择下面,如:3月初状态—确定—输入主管口令—确定;

第三,取消审核,跟审核的步骤是一样的,在审核菜单下面有一个成批取消审核

第四,要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话,需要先吧最后那张损益类结转凭证删除,改完之后重新进月末转账自动结转一遍;

要是跟损益类科目没有关系,改完凭证直接审核记账结账就可以了。

用友各版本的反记账:

要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友GRP-U8(用友R9等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

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