老板朋友社保挂公司,怎么做账好?
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全部挂在其他应收款里.往社保交时
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借:其他应收款--某人,
贷:银行存款,,
收到他交来的费用时,
借:银行存款,
贷:其他应收款
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假如员工社保为200元
公司缴纳社保时:借:管理费用/销售费用--养老等社保明细 5000(公司承担)
其他应收款 -社保 5000(个人承担
贷:银行存款 - 10000
扣员工工资时 借:应付职工薪酬-应发工资 300000
贷:其他应收款 -社保 4800(个人承担)银行存款 295200
收到非本公司员工社保200元现金时:
借:库存现金200
贷:其他应收款-社保 200
下设其他应收明细,收到非本公司员工社保时冲减其他应收就行了.
挂往来,代替支出时
借:其他应收款_代付社保金
贷:银行存款
收回个人时:
借银行存款/现金
贷:其他应收款_代付社保金
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