报销过发票如何作废

报销过发票如何作废

会计分录admin2022-06-07 11:41:41732A+A-

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报销过发票如何作废

发票作废满足的条件:

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首先根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)规定, “第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明‘作废’字样,全联次留存。

第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:

(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’。

所以我们可以看出对于报销过的发票需要作废,则首先要写份报销说明,说明因什么原因需要作废发票,将需要作废的发票退给开票方,开票方收到发票后,然后按作废的流程,到税控系统的将该张发票作废,重新开具新的发票。

如何作废发票呢?

具体操作流程如下:

1.进入开票系统:将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。

2.启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为12345678。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。

3.点击【发票作废】

4.显示本月全部未抄税未作废的发票,点击选择需要作废的发票信息后点击右上角【作废】。

注意:

1.隔月发票无法作废,须做红冲(点击此处查看:发票红冲操作流程);

2.作废操作无法取消,作废后发票就作废咯~此处苏州航信建议大家,在选择需要作废发票的时候,双击打开发票,核对确认是需要作废的发票后直接点击当前页面处的【作废】。

3.在作废完发票后,可在【发票查询】中查看,将不在【发票作废】中显示。进入后点击相应发票信息可查看到【作废标记】显示【是】。

4.与其对应的增值税专用发票的纸质发票也需作废,纸质发票共三联,将三联发票收集齐后,在发票中间醒目的地方手写【作废】二字或盖【作废章】,并在发票上部的【国家税务总局监制章】剪一个V字口破坏该发票,处理完成后将该纸质发票交给会计,由会计统一装订保管。

5.作废完毕后,次月企业纳税申报时,该张发票无需

再交票面显示的税金。

关于上述“报销过发票如何作废”,文中给大家整理出相应的处理方法,对于发票作废的流程,文中也给大家做出了详细的流程,有不全面的地方,期待大家指出来,为获取更多财务相关的知识欢迎大家继续关注我们会计实操官网!

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