k3凭证已经结账但是少做了凭证怎么办
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k3凭证已经结账但是少做了凭证怎么办如果已经结账,就没有办法再调整当月的账了,只能在下个月份里面更正错误凭证。
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用红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭版证,注明"订正×年×月×号凭证",据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
金碟凭证少了一个月,4月份凭证,已过帐,怎么显示5月份,我已期末结账显示6月份了,如何处理?
1、所有凭证全部过账
2、使用结账功能
具体处理步骤简述如下凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转来损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个期间。
系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证
及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然自后中断结账。系统在进行结账之前,还要检查"期末调汇"、"结转损益"、"出纳轧账"以及"计提折旧"四项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成,则系统会提示您还有哪些事项没有完成,要您确认是否要继续结账。
在全部事项处理完毕后,系统开始结账。窗zd口中显示进度指示器,反映结账工作的进程。在结账过程中,如果想改变想法,中止结账可以单击〈取消〉按钮,系统会弹出提示窗口,询问您是否要中断结账过程。
在结账后,如果用户认为所做的结账操作不合适,需要进行回退处理。
k3凭证已经结账但是少做了凭证怎么办?相信通过上文会计实务网小编的解析你已经知道处理了,我们如果是已经结账的凭证就没办法再去操作了,只能在下月进行红冲来调整挽回。其他的错误也只能这样操作。如果还有其他问题,请咨询我们的专业老师。
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