帮别的公司支付货款收到发票怎么做账?

帮别的公司支付货款收到发票怎么做账?

会计资讯admin2022-05-15 11:37:57875A+A-

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帮别的公司支付货款收到发票怎么做账?

这个问题要看你们协议是怎么定的。有几个问题需确认下:

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1、你们公司当初销售产品的时候,是否A公司委托B公司垫付款;如果是的,你们可以视为收到货款。

2、如果你们销售产品时,A公司没有委托B公司垫付款,而你们收到了B公司的款项时,可以作为预收账款管理,则A公司的货款作为应收账款。

3、你们公司当初销售产品的时候,A公司委托B公司垫付款;当时B公司已付款,由于A公司

工作失误等原因也付款给你们了,你们可以将此款退还给A公司,由A公司和B公司之间核算他们之间的垫付款项问题。

已付货款但没有收到发票怎么做会计分录?

支付款项时

借:预付账款

贷:现金(银行存款)

收到材料且未附发票时

借:原材料-暂估

贷:预付账款

收到发票时

借:原材料-明细科目

应交税金-增值税(进项税)

贷:原材料-暂估

预付账款

一般暂估入账其实是实际价格,为了便于入账列入暂估,所以预付账款在收到发票时平掉了

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