开进来的发票冲红怎么处理?

开进来的发票冲红怎么处理?

会计资讯admin2022-05-09 23:03:21449A+A-

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开进来的发票冲红怎么处理?

答:一般纳税人开具增值税专用发票

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或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。

而对于开进来的发票冲红,其处理方法如下:

应根据开具红字增票,仓库开具红字入库单(如11月份确认收入时,已经核算成本了,12月份就应开具仓库红字入库单,冲减库存商品;);财会根据仓库单,填制凭证,会计分录如下:

借:应收账款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字)

借:主营业务成本(红字)

贷:库存商品(红字)

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