其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?

其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?

税法实务admin2022-04-23 4:40:27555A+A-

这篇文章是其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?财税实务内容,正文详细介绍了财税人员工作和学习过程中其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?的相关财税知识,可能能您解决其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?的财税学习和工作问题。

其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?

涉及成本费用的,要做红字退回分录

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比如支付时:

借:管理费用

贷:银行存款

现在退回,

借:银行存款

借:管理费用 红数或负数 (特别是财务软件记账,因为定义了会计科目的结转方向,如果记错,将影响月底结账和记账)

不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反分录退回.

比如支付时:

借:应付账款

贷:银行存款

现在退回,

借:银行存款

贷:应付账款

总公司与分公司的内部往来账怎么做分录?

总公司向分公司拨款,会计处理为:

总公司账套

借:其他应收款--某分公司

贷:银行存款

分公司账套

借:银行存款

贷:其他应付款--总公司

2.分公司向总公司上交资金时,会计处理为:

总公司账套

借:银行存款

贷:其他应收款--某分公司

分公司账套

借:其他应付款--总公司

贷:银行存款

好了,小编介绍的其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录就到这里结束了.想要了解更多关于往来科目的核算,请持续关注会计实操的更新!

上述是财税实务关于《其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「其他公司退回来的钱往来科目怎么做分录?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。

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