预收账款要摊销吗?
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预收帐款按收入实现的条件确认收入,转入主营业务收入。
预收账款如何做会计分录?
问题】
公司代办保险业务,如果先收客户5000元钱,如果把这5000元一次性做到收入内的话可能一个会计期间办理保险办不完,这月就会虚增收入,如果不想虚增本月收入,走预收账款科目,该如何会计分录?
这样做可以吗?1、收到现金时借:现金5000,贷:预收账款5000 2、办2000元的业务时再把这2000元先做到收入里面 借:预收账款2000 贷:主营业务收入2000,3、再把成本做到主营业务成本内借:主营业务成本2000,贷:现金 2000
以下答案仅供参考:
你的分录是正确的
1、收到现金时
借:现金5000,
贷:预收账款5000
2、办2000元的业务时再把这2000元先做到收入里面
借:预收账款2000
贷:主营业务收入2000,
3、再把成本做到主营业务成本内
借:主营业务成本2000
贷:现金 2000
预收账款如何做会计分录?下主要分为三种情况,下面请看下文:
预收账款会计分录格式:
①预收时
借:银行存款
贷:预收账款
②发货时
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金-增(销)
银行存款 (运杂费)
③补付货款时
借:银行存款
贷:预收账款
预付账款会计分录典型例题分析
预收账款要摊销吗?预收账款如何做会计分录?上文就先介绍到这,更多相关资讯,敬请关注会计实操的更新!
以上内容是会计实操关于《预收账款要摊销吗?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「预收账款要摊销吗?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
春天是碧绿是天地,秋天是黄金的世界。愿你用青春的绿色去酿造未来的金秋,知道啥意思不,春天好好学习会计知识,秋天好好参与会计职称考试。