预付账款月末要怎么处理?

预付账款月末要怎么处理?

税务知识admin2022-06-21 23:53:55320A+A-

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预付账款月末要怎么处理?

答:一般情况下预付账款月末不用怎么处理;

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主要是核对一下有没有同时在预付账款挂账的,有的话对冲一下就行了.

比如:

预付货款时:

借:预付账款

贷:银行存款

开具发票时:

借:原材料 应交税费-增值税(进项税)

贷:预付账款

预付账款的账务处理怎么做?

答:1、企业因购货而预付的款项,借记本科目,贷记"银行存款"等科目.收到所购物资,按应计入购入物资成本的金额,借记"材料采购"或"原材料"、"库存商品"等科目,按应支付的金额,贷记本科目.

补付的款项,借记本科目,贷记"银行存款"等科目;

退回多付的款项做相反的会计分录.

涉及增值税进项税额的,还应进行相应的处理.

企业进行在建工程预付的工程价款,借记本科目,贷记"银行存款"等科目.按工程进度结算工程价款,借记"在建工程"科目,贷记本科目、"银行存款"等科目.

企业(保险)预付的赔付款,借记本科目,贷记"银行存款"等科目.转销预付的赔付款,借记"赔付支出"、"应付分保账款"等科目,贷记本科目.

本科目期末借方余额,反映企业预付的款项;期末如为贷方余额,反映企业尚未补付的款项.

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