如果当月进项大约销项,比如进项税额10万 销项税额8万,这样可以月底不做

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税务知识admin2022-04-09 21:56:20413A+A-

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借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

这一步不需要做,但是

借:应交税费——销项税额 8万

应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2万

贷:应交税费——应交增值税(进项税额)10万

这步需要做吗?

回复:确实第一笔分录不需要做。至于第二笔分录,2万元留抵税额挂于“应交税费——应交增值税(进项税额)”即可;另外8万元进、销相抵部分,可以定期对冲。

借:应交税费——销项税额 8万

贷:应交税费——应交增值税(进项税额)8万

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