其他应付款要怎么冲平?
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能够您解决其他应付款要怎么冲平?的财税学习和工作问题。问:上个月 有一笔费用对方发票已经给我们开出来了是一万五,但是当时没付款,挂到其他应付款了,是借:管理费用 贷:其他应付款。这个月要付款,对方单位说付一万就可以了,领导说付一万就付一万,剩下的其他应付款到时候冲平,请问应该怎么做?
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答:付了一万后,账上还余下其他应付款的贷方余额5000,
应该是,以后发生管理费用时做以下分录
借:管理费用 5000
贷:银行存款
借:其他应付款
贷:管理费用
其实么有必要的,你就在本期做红字把5000其他应付款冲销就是了
借:管理费用 -5000
贷:其他应付款 -5000
上述是账务处理关于《其他应付款要怎么冲平?》的全部解读,各位会计朋友如果在学习「其他应付款要怎么冲平?」时有相关的财税问题,学习问题均可在评论区留言评论。
只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路,在会计职称考试成长的道路上,我未曾停歇,你呢?
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