其他应付款要怎么冲平?

其他应付款要怎么冲平?

账务处理admin2022-04-09 20:11:19439A+A-

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问:上个月 有一笔费用对方发票已经给我们开出来了是一万五,但是当时没付款,挂到其他应付款了,是借:管理费用 贷:其他应付款。这个月要付款,对方单位说付一万就可以了,领导说付一万就付一万,剩下的其他应付款到时候冲平,请问应该怎么做?

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答:付了一万后,账上还余下其他应付款的贷方余额5000,

应该是,以后发生管理费用时做以下分录

借:管理费用 5000

贷:银行存款

借:其他应付款

贷:管理费用

其实么有必要的,你就在本期做红字把5000其他应付款冲销就是了

借:管理费用 -5000

贷:其他应付款 -5000

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