采购发票金额多开了如何处理?

采购发票金额多开了如何处理?

账务处理admin2022-05-12 15:43:081045A+A-

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采购发票金额多开了,如何处理?

按实际金额入账,发票可多但不能少

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三个办法,你的是一个办法,税不能动,就把入库的金额减少

或者可以按发票全额入成本,部分视同对方公司给你们的现金折扣。冲减财务费用。

或者不用处理,和对方沟通下,如不能换发票,就直接按实际金额入账,就可以了。

发票金额开多了的风险?

税务稽查时,一张一张加发票金额的不多,但如果铁了心要查出问题,是会加发票金额的。一旦发票金额大于入账金额被查出来,就可能会有一个结论——虚开!

销售货物时发票金额多开了金额怎么处理

这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记,粘贴在原存根联后面,注明原因。

对于企业而言,为客户开方便之门,只要于己有利益可言,这事大把的人做,本位为会计实操整理的采购发票金额多开了,如何处理的内容就这样了,请关注本网。

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征服畏惧、建立自信的最快最确实的方法,就是去做你害怕的事,直到你获得成功的经验,没毛病,当年我考注册会计师的时候,也是极度害怕,但最后还是勇敢冲上去,会计考试居然成功通过。

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