付给对方客户多余的费用会计分录怎么做?

付给对方客户多余的费用会计分录怎么做?

会计分录admin2022-04-19 0:15:01630A+A-

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付给对方客

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户多余的费用会计分录怎么做?

答:第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录如下:

借:银行存款

贷:预付账款

第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.

此时分录如下:

借:银行存款

贷:其他货币资金或应收票据.

都收客户的货款怎么处理?

答:1、收回货款时:

借:现金(或银行存款)

贷:应收账款

贷:其他应付款--多收款

2、退回多收款时:

借:其他应付款--多收款

贷:现金(或银行存款)

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十年苦读一朝决胜负换来笑逐颜开,数载艰辛六月定乾坤赢得似锦前程,会计职称考试,考了这么些年了,今年一定得过呀。

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