用发票冲预付款账务处理怎么做?

用发票冲预付款账务处理怎么做?

税务实操admin2022-03-23 14:16:421138A+A-

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预付款一般是买方预先支付给卖方的部分货款,卖方发货后,买方收到货物及发票,用发票冲预付款时,应如何做账务处理?

  一、用发票来冲预付款的会计分录

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货物验收入库后,根据发票、入库单、实际入库材料金额和预付账款金额大小情况,编制会计凭证:

1、如果实际入库原材料金额>预付账款,详细会计分录如下:

借:原材料

   贷:预付账款

借:预付账款

   贷:银行存款(补付少支付的账款)

2、如果实际入库原材料金额

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